|
|
Zmluva |
12/2018
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ č. OZ 06/2018
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
ŠJ SŠI |
Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
31..08.2018 |
|
|
Faktúra |
20250261
|
Faktúra za opravu havarijného stavu kanalizačného potrebia
|
7 224,95 |
s DPH |
|
20250033
|
11.12.2025 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
11.12.2025 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250263
|
Faktúra za žiarovky, kryt na istič, batérie, istič...
|
176,90 |
s DPH |
|
20250045
|
11.12.2025 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
11.12.2025 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 120/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
727,19 |
s DPH |
|
25202
|
29.12.2025 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 119/2025
|
Faktúra za materiál
|
657,36 |
s DPH |
|
253633
|
23.12.2025 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 118/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
907,13 |
s DPH |
|
251183
|
23.12.2025 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 117/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
852,00 |
s DPH |
|
251204
|
23.12.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 116/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
131,60 |
s DPH |
|
2501180
|
23.12.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 115/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
265,34 |
s DPH |
|
2501146
|
22.12.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250271
|
Faktúra za tonery
|
60,00 |
s DPH |
|
2025358
|
18.12.2025 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250272
|
Faktúra za materiál na údržbu
|
256,92 |
s DPH |
|
2422025
|
18.12.2025 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250273
|
Faktúra za materiál pre OV
|
452,30 |
s DPH |
|
2529026296
|
18.12.2025 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250269
|
Faktúra za vodné a stočné
|
2 829,41 |
s DPH |
|
2501513150
|
17.12.2025 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250270
|
Faktúra za plastové lyžice
|
51,66 |
s DPH |
|
251159
|
17.12.2025 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250268
|
Faktúra za plášť, duše, sedadlo, pedale, vidlice, stojan....
|
452,80 |
s DPH |
|
2025026
|
17.12.2025 |
PMZ Servis, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 112/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
595,92 |
s DPH |
|
202512028
|
16.12.2025 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 113/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
476,60 |
s DPH |
|
125310160
|
16.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 114/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
437,07 |
s DPH |
|
125306859
|
16.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025569
|
Objednávame si u Vás školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
481,40 |
s DPH |
|
2025569
|
12.09.2025 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250267
|
Faktúra za predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2026"
|
98,60 |
s DPH |
|
202502373
|
12.12.2025 |
KVARFOLIO s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2025 |