|
|
Faktúra |
20230235
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
45,85 |
s DPH |
|
20230674
|
20.12.2023 |
Kimani s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230234
|
Faktúra za plastové okno
|
140,00 |
s DPH |
|
230012
|
20.12.2023 |
Norbert Kačala |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230233
|
Faktúra za stroje a prístroje - stroj na výrobu pukancov
|
283,00 |
s DPH |
|
20231288
|
20.12.2023 |
Ladislav Tóth |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230232
|
Faktúra za učebné pomôcky do MŠ
|
94,11 |
s DPH |
|
20230613
|
20.12.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023594
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky do MŠ
|
45,85 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Kimani s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023595
|
Objednávame si u Vás detské odrážadlá do MŠ
|
75,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
HANKO business s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230220
|
Faktúra za stavebný materiál
|
762,05 |
s DPH |
|
23120020
|
19.12.2023 |
Pelumax Partner, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230221
|
Faktúra za stavebný materiál - učebné pomôcky
|
374,02 |
s DPH |
|
23120016
|
19.12.2023 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230222
|
Faktúra za interiérové vybavenie
|
2 001,00 |
s DPH |
|
23120017
|
19.12.2023 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230219
|
Faktúra za všeobecný materiál
|
692,08 |
s DPH |
|
23120025
|
19.12.2023 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 139/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
520,46 |
s DPH |
|
202312038
|
19.12.2023 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230224
|
Faktúra za všeobecný materiál
|
403,10 |
s DPH |
|
20230600
|
19.12.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230218
|
Faktúra za servisné práce a príslušenstvo
|
78,25 |
s DPH |
|
2300578
|
19.12.2023 |
Jozef Zuščák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230223
|
Faktúra za všeobecný materiál a učebné pomôcky - VP
|
198,24 |
s DPH |
|
20230601
|
19.12.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230230
|
Faktúra za nábytok a všeobecný materiál
|
2 411,39 |
s DPH |
|
23120018
|
19.12.2023 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230227
|
Faktúra za predplatné
|
96,00 |
s DPH |
|
99493161
|
19.12.2023 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023593
|
Objednávame si u Vás didaktické pomôcky do MŠ
|
506,25 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Insgraf s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230228
|
Faktúra za predplatné PORADCA 2024
|
108,00 |
s DPH |
|
84219840
|
19.12.2023 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230229
|
Faktúra za interiérové vybavenie
|
1 404,00 |
s DPH |
|
23120022
|
19.12.2023 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230225
|
Faktúra za OOPP pre zamestnancov
|
740,99 |
s DPH |
|
230100217
|
19.12.2023 |
FALKEN - JK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |