|
|
Faktúra |
20230226
|
Faktúra za servis služobného auta
|
874,28 |
s DPH |
|
2312038
|
19.12.2023 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 136/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
46,17 |
s DPH |
|
123300988
|
18.12.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 138/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
132,71 |
s DPH |
|
2301153
|
18.12.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 137/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
99,51 |
s DPH |
|
123295801
|
18.12.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 135/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
205,77 |
s DPH |
|
123298560
|
18.12.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230216
|
Faktúra za vodné a stočné
|
2 021,72 |
s DPH |
|
2500881991
|
15.12.2023 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230217
|
Faktpra za OOPP pre zamestnancov školy
|
1 130,30 |
s DPH |
|
20230096
|
15.12.2023 |
Jana Macanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230215
|
Faktúra za revíziu elektrospotrebičov
|
1 696,32 |
s DPH |
|
192023
|
15.12.2023 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023610
|
Objednávame si u Vás farby
|
1 963,26 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023590
|
Objednávame si u Vás OOPP
|
1 130,30 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Jana Macanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023591
|
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál
|
692,08 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023592
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky do MŠ
|
94,11 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230214
|
Faktúra za elektrické náradie - MVŽ
|
418,00 |
s DPH |
|
23120014
|
14.12.2023 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230213
|
Faktúra za predplatné ŠKOLA 2024
|
35,00 |
s DPH |
|
202317653
|
13.12.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023605
|
Objednávame si u Vás revíziu elektrických zariadení
|
1 128,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Miroslav Plavka |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230212
|
Faktúra za pranie bielizne
|
70,94 |
s DPH |
|
2320334
|
13.12.2023 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023589
|
Objednávame si u Vás revíziu elektrických zariadení
|
550,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Miroslav Plavka |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230211
|
Faktúra za slúchadlá a reproduktory
|
468,00 |
s DPH |
|
2023336
|
13.12.2023 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023582
|
Objednávame si u Vás stroj na výrobu pukancov
|
283,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Ladislav Tóth |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023583
|
Objednávame si u Vás farby, tmel
|
374,02 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2023 |