|
|
Faktúra |
20260002
|
Faktúra za telefón 12/25
|
20,78 |
s DPH |
|
8381557958
|
09.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250287
|
Faktúra za materiál na OV - dosby OSB, DTL, rezivo, hranoly, ABSB páska
|
5 665,48 |
s DPH |
|
2025096
|
30.12.2025 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250284
|
Faktúra za kroniku a korkovú tabuľu
|
93,36 |
s DPH |
|
20250635
|
29.12.2025 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250283
|
Faktúra za farebné a čiernobiele kópie
|
142,40 |
s DPH |
|
251331
|
29.12.2025 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250285
|
Faktúra za vodoinštalačný materiál
|
17,21 |
s DPH |
|
250227
|
29.12.2025 |
Vladimír Holp |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250286
|
Faktúra za stravovanie a prenájom priestorov
|
2 310,00 |
s DPH |
|
52512012
|
29.12.2025 |
EURO - K s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 120/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
727,19 |
s DPH |
|
25202
|
29.12.2025 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ121/2025
|
Faktúra za materiál
|
340,51 |
s DPH |
|
250213
|
29.12.2025 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 116/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
131,60 |
s DPH |
|
2501180
|
23.12.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 117/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
852,00 |
s DPH |
|
251204
|
23.12.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 118/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
907,13 |
s DPH |
|
251183
|
23.12.2025 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 119/2025
|
Faktúra za materiál
|
657,36 |
s DPH |
|
253633
|
23.12.2025 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250282
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
431,40 |
s DPH |
|
0682025
|
22.12.2025 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250281
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 12/2025
|
71,55 |
s DPH |
|
0672025
|
22.12.2025 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250280
|
Faktúra za bicykle
|
1 354,94 |
s DPH |
|
202500090
|
22.12.2025 |
PMZ Servis, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250279
|
Faktúra za obrubníky, farbu, dlažbu
|
940,41 |
s DPH |
|
2512015
|
22.12.2025 |
Pelumax - Stavebniny s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 115/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
265,34 |
s DPH |
|
2501146
|
22.12.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250278
|
Faktúra za nábytok
|
3 411,00 |
s DPH |
|
2025084
|
19.12.2025 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250274
|
Faktúra za žalúzie
|
507,67 |
s DPH |
|
2512009
|
19.12.2025 |
Pelumax - Stavebniny s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250275
|
Faktúra za tehly, obrubník, cement, tmel, penetrák, obklad, silikón, piesok, štrk...
|
7 734,36 |
s DPH |
|
2025092
|
19.12.2025 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2025 |