|
|
Faktúra |
ŠJ 96/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
433,68 |
s DPH |
|
125262768
|
10.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 97/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
641,91 |
s DPH |
|
125274136
|
10.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 98/2025
|
Faktúra za materiál
|
118,70 |
s DPH |
|
250951
|
10.11.2025 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250190
|
Faktúra za internet 11/2025
|
12,18 |
s DPH |
|
202510966
|
04.11.2025 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250194
|
Faktúra za servisnú prehliadku SMV Škoda Octavia Style
|
265,30 |
s DPH |
|
258062654
|
04.11.2025 |
Š-Autoservis Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250188
|
Faktúra za káblovú TV 11/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
2511014
|
04.11.2025 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250189
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
66,53 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.11.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250191
|
Faktúra za telefón 10/2025
|
20,65 |
s DPH |
|
8378414846
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250192
|
Faktúra za elektrickú energiu 11/2025
|
687,00 |
s DPH |
|
15005544
|
04.11.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250193
|
Faktúra za zemný plyn 11/2025
|
2 000,00 |
s DPH |
|
2524500892
|
04.11.2025 |
RIGHT POWER, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250187
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP za 10/2025
|
95,33 |
s DPH |
|
20251552
|
04.11.2025 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 94/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
159,53 |
s DPH |
|
2501013
|
03.11.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 95/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
418,90 |
s DPH |
|
251000
|
03.11.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 92/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
117,93 |
s DPH |
|
2500977
|
29.10.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 93/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
107,29 |
s DPH |
|
125268349
|
29.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 91/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 235,22 |
s DPH |
|
202510047
|
29.10.2025 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 90/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
27,37 |
s DPH |
|
125263036
|
27.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 88/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
778,86 |
s DPH |
|
250945
|
27.10.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 89/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
293,04 |
s DPH |
|
125259098
|
20.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250184
|
Faktúra za elektrickú energiu 9/25
|
115,45 |
s DPH |
|
1251010659
|
17.10.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
17.10.2025 |