|
|
Faktúra |
20240302
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zam-cov zo SF za 12/2025
|
428,40 |
bez DPH |
|
|
18.12.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024678
|
Objednávame si u Vás zrubový obklad a rezivo
|
828,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
TG Group s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024668
|
Objednávame si u Vás notebooky, tlačiarne
|
5 229,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024671
|
Objednávame si u Vás nábytok na mieru
|
297,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240295
|
Faktúra za chladničku
|
210,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240288
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
393,17 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024670
|
Objednávame si u Vás látky a galantériu
|
744,49 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240297
|
Faktúra za školský zvonček s ústredňou, reproduktory
|
1 596,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
KAPA audio P. Kapraľ |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240296
|
Faktúra za aku vysávača
|
336,07 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Hurtík s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240294
|
Faktúra za hadicu k hobľovačke
|
111,19 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240293
|
Faktúra za predlžovacie káble, svietidlá, spínače
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024665
|
Objednávame si u Vás vysávač aku, batérie, nabíjačku
|
336,07 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Hurtík s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024666
|
Objednávame si u Vás teplákové súpravy
|
326,15 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024667
|
Objednávame si u Vás hadicu k hobľovačke
|
111,19 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024669
|
Objednávame si u Vás čistiaci stroj jednokotúčový
|
1 638,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
NOVA CLEAN, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240292
|
Faktúra za nábytok na mieru - PČ
|
136,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
DCL Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240285
|
Faktúra za nábytok na mieru
|
4 830,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240283
|
Faktúra za ručné náradie a materiál
|
872,86 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240284
|
Faktúra za revíziu plynovej kotolne
|
680,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240287
|
Faktúra za sedaciu súpravu a pohovku
|
1 043,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Marián Burda - Lagúna štýl |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2024 |