|
Objednávka |
|
Obj 02
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 16
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 17
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20120006
|
Faktúra za mobil
|
56,18 |
s DPH |
|
2137638781
|
13.01.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20120009
|
Faktúra za predplatné FS - NEDOPLATOK
|
21,19 |
s DPH |
|
2128020444
|
18.01.2012 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.01.2012 |
|
Faktúra |
|
Fa 02 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20120023
|
Faktúra za telefón (01.01.2012-31.01.2012)
|
77,40 |
s DPH |
|
7735060105
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 3/2012
|
Nákup potravín
|
376,30 |
s DPH |
|
12010021
|
09.01.2012 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2/2012
|
Nákup potravín
|
312,73 |
s DPH |
|
111219659
|
09.01.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 1/2012
|
Nákup potravín
|
95,48 |
s DPH |
|
1210095
|
09.01.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20120030
|
Faktúra za tonery a ich renováciu
|
550,68 |
s DPH |
|
120203
|
23.02.2012 |
DD21 s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120029
|
Faktúra za materiál
|
32,96 |
s DPH |
|
720002
|
20.02.2012 |
Interiér Invest s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201202
|
Odborný seminár
|
49,00 |
s DPH |
|
4120505
|
16.02.2012 |
Inštitút vzdelávania EDOS-PEM s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120028
|
Príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
162,40 |
s DPH |
|
0152012
|
14.02.2012 |
Školská jedáleň OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120026
|
Faktúra za pranie bielizne
|
109,54 |
s DPH |
|
12200015
|
13.02.2012 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120025
|
Faktúra za obnovenie služieb IVES
|
233,02 |
s DPH |
|
5590008851
|
13.02.2012 |
IVES Košice |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120024
|
Faktúra za telefón
|
18,95 |
s DPH |
|
1735054306
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120022
|
Faktúra za vodné a stočné
|
654,16 |
s DPH |
|
2115615421
|
08.02.2012 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120011
|
upgrade za Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
9120000230
|
27.01.2012 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.12.2011 |
|
|
Faktúra |
20120021
|
Faktúra za jedálne kupóny
|
502,11 |
s DPH |
|
0112016687
|
08.02.2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.02.2012 |