|
|
Faktúra |
20250250
|
Faktúra za OOPP
|
580,07 |
s DPH |
|
250100187
|
08.12.2025 |
FALKEN - JK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 111/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
792,04 |
s DPH |
|
25185
|
08.12.2025 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 109/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
219,96 |
s DPH |
|
251097
|
08.12.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250251
|
Faktúra za oprava plynového kotla
|
433,58 |
s DPH |
|
05122025
|
08.12.2025 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 110/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
302,26 |
s DPH |
|
125297287
|
08.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250252
|
Faktúra za materiál na PČ
|
93,80 |
s DPH |
|
251117
|
08.12.2025 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250236
|
Faktúra za skrutky, hmoždinky a lepdilo tavné
|
63,46 |
s DPH |
|
2232025
|
03.12.2025 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250235
|
Faktúra za klimatizáciu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
2025007
|
03.12.2025 |
Miroslav Holub-Klimasun.sk |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250230
|
Faktúra za učebnice a pracovné listy
|
313,00 |
s DPH |
|
25266691
|
03.12.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250231
|
Faktúra za učebnice a pracovné listy
|
1 296,00 |
s DPH |
|
3120251374
|
03.12.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá,s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250232
|
Faktúra za učebnice a pracovné listy
|
2 710,00 |
s DPH |
|
202518162
|
03.12.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250233
|
Faktúra za učebnice - pracovné listy
|
226,40 |
s DPH |
|
2526775
|
03.12.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250234
|
Faktúra za učebnice a pracovné listy
|
290,10 |
s DPH |
|
3120251375
|
03.12.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá,s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250222
|
Faktúra za rukavice a materiál
|
560,35 |
s DPH |
|
7420250113
|
02.12.2025 |
Martin Sulej MS - Farby Laky |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250221
|
Faktúra za mobilný telefón
|
66,53 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.12.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250217
|
Faktúra za káblovú TV 12/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
2512014
|
02.12.2025 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250225
|
Faktúra za materiál pre VMV
|
106,90 |
s DPH |
|
20250558
|
02.12.2025 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250223
|
Faktúra za čistiace potreby
|
3 819,17 |
s DPH |
|
3122025
|
02.12.2025 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250218
|
Faktúra za elektrickú energiu 12/2025
|
687,00 |
s DPH |
|
15005545
|
02.12.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250219
|
Faktúra za zemný plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
2524500892
|
02.12.2025 |
RIGHT POWER, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2025 |