• Objednávky, faktúry, súhrnné správy

  • Objednávky, faktúry, súhrnné správy

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 20250021 Faktúra služby tech. PO, BOZP za mesiac 01/2025 92,74 s DPH 20250072 05.02.2025 DXa s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 05.02.2025
      Faktúra ŠJ 008/2025 Faktúra za potraviny do ŠJ 875,95 s DPH 202501038 05.02.2025 Štefan Jurčaga - ZELENINA SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 05.02.2025
      Faktúra 20250017 Faktúra za notársku zápisnicu na účely vydania man.certifkátov 112,92 s DPH 2025001 03.02.2025 Mgr. Tomáš Alušik, notár SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 03.02.2025
      Faktúra 20250018 Faktúra za internt za 02/2025 12,18 s DPH 202501410 03.02.2025 Belnet Snina s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 03.02.2025
      Faktúra 20250015 Faktúra za zemný plyn za 02/2025 2 861,00 s DPH 2502202140 03.02.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 03.02.2025
      Faktúra 20250014 Faktúra za mobliné telefóny 69,71 s DPH 0030666937 03.02.2025 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 03.02.2025
      Faktúra 20250016 Faktúra za elektrickú energiu za 02/2025 687,00 s DPH 15005535 03.02.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 03.02.2025
      Objednávka 20256002 Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac február 2025 84,55 s DPH 31.01.2025 ŠJ SŠI SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 31.01.2025
      Objednávka 2025006 Objednávame si u Vás čipové karty s nahratým mandátnym certifikátom pre riaditeľku školy a zástupcu riaditeľky školy 73,78 s DPH 30.01.2025 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.01.2025
      Objednávka 2025001 Objednávame si u Vás notársku zápisnicu na účely vydania mandátnych certifikátov 112,92 s DPH 30.01.2025 Mgr. Tomáš Alušik, notár SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.01.2025
      Faktúra 20250010 Faktúra za zemný plyn za 01/2025 2 861,00 s DPH 2502202139 27.01.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 27.01.2025
      Faktúra 20250013 Faktúra za občerstvenie pre zamestnancov školy 770,00 s DPH 12025 27.01.2025 Renáta Kelemanová SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 27.01.2025
      Faktúra 20250011 Fakúra za zemný plyn - nedoplatok za 2024 6 769,41 s DPH 2244000867 24.01.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 24.01.2025
      Faktúra ŠJ 006/2025 Faktúra za potraviny 83,81 s DPH 2500036 24.01.2025 Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 24.01.2025
      Faktúra ŠJ 007/2025 Faktúra za potraviny 471,12 s DPH 125011159 24.01.2025 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 24.01.2025
      Faktúra 20250012 Faktúra za zemný plyn - nedoplatok za 2024 234,95 s DPH 2244001003 21.01.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 21.01.2025
      Faktúra 20250008 Faktúra za káblovú TV za 01/2025 20,00 s DPH 2501015 17.01.2025 TV-SKV s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 17.01.2025
      Faktúra 20250009 Faktúra za pranie bielizne 76,10 s DPH 2420344 17.01.2025 UEZ s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 17.01.2025
      Faktúra 20250007 Faktúra za elektrickú energiu za 12/2024 339,27 s DPH 1241013766 17.01.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 17.01.2025
      Faktúra ŠJ 005/2025 Faktúra za potraviny 697,42 s DPH 250041 17.01.2025 Miron-EX SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 17.01.2025
      << | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >> zobrazené záznamy: 441-460/9653
    • Kontakty

      • Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
      • škola sekretariát: +421 57 762 53 37

        zástupca riaditeľky pre ŠZŠI:
        +421 905 713 732
      • Palárikova 1602/1
        06901 Snina
        Slovakia
      • 42382530
      • Bocianie deti
      • Palárikova 1603/2
        069 01 Snina
      • 37939009
      • SK51 0900 0000 0004 6235 4532
      • 057/7625337
    • Prihlásenie